無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務部審核崗位職責篇一
2在規(guī)定的時間內,高質量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關風險數(shù)據(jù)等,形成風險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;
3 配合外審團隊在ifrs報表審計過程中的it審計及內控有效性測試對接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務制度的邏輯性及有效性;
5 根據(jù)內審部sop編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6 遵循內審道德標準、專業(yè)標準,以及部門內部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;
7 與各業(yè)務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協(xié)調與溝通;
財務部審核崗位職責篇二
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執(zhí)行,檢查公司業(yè)務處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
4、負責集團公司及子公司的內部控制制度審計,對內控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內控制度的有效性,并對內部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;
6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導;
8、領導交辦的其它工作。
財務部審核崗位職責篇三
1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;
優(yōu)化財務分析系統(tǒng),對集團風險點進行揭示與追蹤;
2、編制集團五年長期預測:
參與年度預算表單的`設計,編制、審核集團的年度預算合并,并進行分析
審核及預測區(qū)域利潤目標,出具利潤目標建議
對集團預算執(zhí)行情況進行追蹤和管理
3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規(guī)范性文件,建立財務系統(tǒng)的標準化;
4、根據(jù)財務中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務進行審核,保證集團的相關制度和要求得到有效執(zhí)行;
5、參與實施財務核算有關的信息化建設,協(xié)助主導部門在集團內進行推廣、培訓,并對財務基礎數(shù)據(jù)進行維護更新;
6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;
7、為集團其他部門提供會計專業(yè)服務(財務知識培訓、敬職調查、其他專項服務);
8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實現(xiàn)業(yè)務個人目標;
并對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關知識的指導與培訓
財務部審核崗位職責篇四
1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;
2.總公司、各分公司財務報表季度或年度審計;
3.預算管理及執(zhí)行情況審計;
4.人事與薪酬管理情況審計;
5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;
6.實物資產管理審計(注:包括資金、固定資產、低值品);
7.經營管理績效審計;
8.內部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;
9.各職能中心和分子公司負責人、及關鍵崗位人員的離任審計。
財務部審核崗位職責篇五
1、工程竣工財務決算審計;
2、工程財務專項審計;
3、項目開工評審;
4、工程跟蹤財務審計;
5、項目績效評價等審計工作;
6、能獨立完成分派科目審計,獨立完成審計報告,輔助部門經理完成審計報告。